|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4124-52-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-05-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION 2 FURGONES DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4113-2-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
|
|
R.U.T. |
70.766.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
P. Aguirre Cerda 14 |
|
Comuna |
Melipeuco
|
|
Impuesto |
94521,01 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
P. Aguirre Cerda 14 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Adan David |
|
Razón Social |
Adan David Ortega Salamanca
|
|
R.U.T. |
8.982.248-3 |
|
Sucursal |
Adan David |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26101805
| Kits de reparación del motor | 1 | Unidad no definida | REPARACION FURGONES CGXP-56 Y HBTK-69, SEGUN PRESUPUESTOS ADJUNTOS. | REPARACION FURGONES CGXP-56 Y HBTK-69, SEGUN PRESUPUESTOS ADJUNTOS. |
$ 497.479,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 497.479
|
$ 497.479
|
|
|
Total Neto
|
$ 497.479
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 94.521
|
|
$ 592.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.