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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4124-67-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
08-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPLETO PARA KINDER Y PRE KINDER DE LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
POR ERROR EN DIGITACION DE PROVEEDOR |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4113-4-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
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R.U.T. |
70.766.500-9 |
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Dirección de Facturación |
caupolican 125 |
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Comuna |
Melipeuco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
caupolican 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supermercado Melipeuco |
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Razón Social |
RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
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R.U.T. |
7.862.707-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Supermercado Melipeuco |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 3584 | Unidad no definida | KM. POR EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE KINDER Y PRE KINDER DE LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.
| KM. POR EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE KINDER Y PRE KINDER DE LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.
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$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.300.800
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$ 4.300.800
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Total Neto
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$ 4.300.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.300.800
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.