Orden de Compra. Nº4127-1101-SE24 "[DIVAP] SC N°80 EXP. 038496/2024 Impresión material educativo LGBTI+ DESDE 4127-89-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4127-1101-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2024
Nombre de la Orden de Compra [DIVAP] SC N°80 EXP. 038496/2024 Impresión material educativo LGBTI+ DESDE 4127-89-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4127-89-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2379
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 2690970
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valus Impresiones
Razón Social IMPRESORA VALUS LIMITADA
R.U.T. 96.512.580-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Valus Impresiones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1UnidadImpresión y distribución de material educativo para la atención segura y respetuosa de población LGBTI+Impresión y distribución de material educativo para la atención segura y respetuosa de población LGBTI+ $ 14.163.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.163.000 $ 14.163.000
Total Neto $ 14.163.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.690.970
TOTAL OC $ 16.853.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.