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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4127-1147-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
División de Inversiones. Jornada Planificación División de Inversiones. Complementa orden de compra 4127-1070-CM15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de Redes Asistenciales
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R.U.T. |
61.975.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
80900,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL ACACIAS DE VITACURA S.A. |
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Razón Social |
HOTEL ACACIAS DE VITACURA SA
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R.U.T. |
96.620.830-9 |
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Sucursal |
HOTEL ACACIAS DE VITACURA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603 2239-11-LP10
| Servicios de catering | 3 | | (672479) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 3 672479 | (672479) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 3; Código: ;Región : RM
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$ 13.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.040
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$ 41.040
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90101603 2239-11-LP10
| Servicios de catering | 75 | | (672489) SERVICIO ONCES - O TÉ OPCIÓN 3 672489 | (672489) SERVICIO ONCES - O TÉ OPCIÓN 3 ; Código: ;Región : RM
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$ 5.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 384.750
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$ 384.750
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Total Neto
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$ 425.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.900
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 506.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.