Orden de Compra. Nº4127-155-SE18 "GABINETE REDES. Mantención Preventiva Vehículo Patente JSSL.75 "
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Redes Asistenciales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4127-155-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-01-2018
Nombre de la Orden de Compra GABINETE REDES. Mantención Preventiva Vehículo Patente JSSL.75
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales
Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 38872,1
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G.R.Valdivielso S.A.
Razón Social G R VALDIVIELSO S A
R.U.T. 78.051.230-k
Sucursal G.R.Valdivielso S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definida   $ 204.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.590 $ 204.590
Total Neto $ 204.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.872
TOTAL OC $ 243.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.