Orden de Compra. Nº4127-1734-SE19 "DIGERA. REGULARIZA, AUTORIZA TRATO DIRECTO Y APRUEBA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA CODIFICACIÓN, AGRUPACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS GRD"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Redes Asistenciales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4127-1734-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra DIGERA. REGULARIZA, AUTORIZA TRATO DIRECTO Y APRUEBA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA CODIFICACIÓN, AGRUPACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS GRD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales
Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1633
Usuario SIGFE Carlos henry Covarrubias Melero
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 154644033,6122
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IASIST S.A.U. AGENCIA EN CHILE
Razón Social IASIST S.A.U., AGENCIA EN CHILE
R.U.T. 59.195.260-9
Sucursal IASIST S.A.U. AGENCIA EN CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1Unidad no definidaDuración de 4 meses, desde el 1° de junio de 2019.  $ 286.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.184.874 $ 286.184.874
43231512
Software de gestión de licencias1Unidad no definidaRegulariza la prestación de servicios, desde el 1° de octubre de 2018 al 31 de mayo de 2019, de acuerdo a lo señalado en resolución adjunta.  $ 527.731.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.731.092 $ 527.731.092
Total Neto $ 813.915.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.644.034
TOTAL OC $ 968.560.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.