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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4127-1734-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIGERA. REGULARIZA, AUTORIZA TRATO DIRECTO Y APRUEBA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA CODIFICACIÓN, AGRUPACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS GRD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Carlos henry Covarrubias Melero |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de Redes Asistenciales
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R.U.T. |
61.975.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
154644033,6122 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IASIST S.A.U. AGENCIA EN CHILE |
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Razón Social |
IASIST S.A.U., AGENCIA EN CHILE
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R.U.T. |
59.195.260-9 |
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Sucursal |
IASIST S.A.U. AGENCIA EN CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad no definida | Duración de 4 meses, desde el 1° de junio de 2019. | |
$ 286.184.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 286.184.874
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$ 286.184.874
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43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad no definida | Regulariza la prestación de servicios, desde el 1° de octubre de 2018 al 31 de mayo de 2019, de acuerdo a lo señalado en resolución adjunta. | |
$ 527.731.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 527.731.092
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$ 527.731.092
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Total Neto
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$ 813.915.966
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.644.034
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$ 968.560.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.