Orden de Compra. Nº4127-2457-CM13 "DIGERA. II Jornada Programación Neuro Lingüística-Depto Gestión de"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Redes Asistenciales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4127-2457-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra DIGERA. II Jornada Programación Neuro Lingüística-Depto Gestión de
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales
Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 253320,35
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelera San Francisco
Razón Social HOTELERA SAN FRANCISCO S A
R.U.T. 99.511.100-4
Sucursal Hotelera San Francisco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
2239-11-LP10
Centros de conferencias1 (672436) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 21 A 50 PERSONAS TIPO AUDITORIO MEDIA JORNADA 672436(672436) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 21 A 50 PERSONAS TIPO AUDITORIO MEDIA JORNADA; Código: ;Región : RM ;COMPUTADOR(1) ;AMPLIFICACION(1) ;PROYECCIÓN DE IMAGENES(1) $ 362.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.000 $ 362.000
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra30 (672481) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 1 672481(672481) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 1 ; Código: ;Región : RM $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra30 (672483) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 3 - 672483(672483) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 3 -; Código: ;Región : RM $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
90101603
2239-11-LP10
Servicios de catering30 (672485) SERVICIO CENA - OPCIÓN 2 672485(672485) SERVICIO CENA - OPCIÓN 2; Código: ;Región : RM $ 17.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.500 $ 526.500
90101601
2239-11-LP10
Banquetes30 (672490) SERVICIO COCKTAIL - OPCIÓN 1 672490(672490) SERVICIO COCKTAIL - OPCIÓN 1; Código: ;Región : RM $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.500 $ 256.500
Total Neto $ 1.374.500
Descuento $ 41.235
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.320
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.586.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.