Orden de Compra. Nº4127-396-SE23 "DIVAP. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA TALLER DE COMPETENCIAS EN DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL A PROFESIONALES DE SALA DE ESTIMULACIÓN DE APS MODALIDAD VIRTUAL - EXPEDIENTE 59050 DESDE 4127-37-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4127-396-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2023
Nombre de la Orden de Compra DIVAP. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA TALLER DE COMPETENCIAS EN DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL A PROFESIONALES DE SALA DE ESTIMULACIÓN DE APS MODALIDAD VIRTUAL - EXPEDIENTE 59050 DESDE 4127-37-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4127-37-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 657
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hilda Del Carmen
Razón Social HILDA DEL CARMEN HERNÁNDEZ CERRO
R.U.T. 12.642.805-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hilda Del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA TALLER DE COMPETENCIAS EN DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL A PROFESIONALES DE SALA DE ESTIMULACIÓN DE APS MODALIDAD VIRTUAL - EXPEDIENTE 59050Participando de capacitaciones y orientaciones tecnicas para profesionales de sala de estimulación desde el 2013 a la fecha $ 20.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000
Total Neto $ 20.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 20.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.