|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4127-399-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
[DIVPRE] SC 2144 - EXP 67510 PIZARRA VIDRIO TRANSPARENTE, compra ágil: 4127-178-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
|
|
R.U.T. |
61.975.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
32870 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BELT CHILE |
|
Razón Social |
COMERCIAL BELTCHILE SPA
|
|
R.U.T. |
76.377.858-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BELT CHILE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111908
| Pizarras magnéticas y accesorios | 1 | Unidad | PIZARRA VIDRIO INCOLORO TEMPLADO
Ver documento adjunto | |
$ 173.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 173.000
|
$ 173.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 173.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.870
|
|
$ 205.870
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.