Orden de Compra. Nº4127-432-SE25 "[DIVAP] SC N°2023 EXP.62984/2025 ADQUISICIÓN DE KIT DE INSUMOS PARA APOYAR TALLERES EDUCATIVOS DE GESTANTES Y PUÉRPERAS EN EL ÁMBITO DE ESTADO NUTRICIONAL Y ACTIVIDAD FÍSICA DESDE 4127-106-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4127-432-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra [DIVAP] SC N°2023 EXP.62984/2025 ADQUISICIÓN DE KIT DE INSUMOS PARA APOYAR TALLERES EDUCATIVOS DE GESTANTES Y PUÉRPERAS EN EL ÁMBITO DE ESTADO NUTRICIONAL Y ACTIVIDAD FÍSICA DESDE 4127-106-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4127-106-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1374 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 8868223,4
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios340UnidadCompra de 340 kit de insumos para apoyar talleres educativos en el ámbito de estado nutricional y actividad física desde gestantes y puérperas: Balanza con impedanciometría y DinamómetroKits $ 137.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.674.860 $ 46.674.860
Total Neto $ 46.674.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.868.223
TOTAL OC $ 55.543.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.