Orden de Compra. Nº4127-501-SE25 "[TICSRA] SERVICIO BASE REDES CASA + NIVEL CENTRAL PERIODO 07 DE OCTUBRE 2024/ 06 OCTUBRE 2025 Prorroga del Servicio de “Red de Comunicaciones Minsal""
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4127-501-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra [TICSRA] SERVICIO BASE REDES CASA + NIVEL CENTRAL PERIODO 07 DE OCTUBRE 2024/ 06 OCTUBRE 2025 Prorroga del Servicio de “Red de Comunicaciones Minsal"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1607
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 2789,561
Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL CHILE S.A.
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 92.580.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTEL CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43233205
Software de protección antivirus y de seguridad de1UnidadPAGO SERVICIO BASE REDES CASA + NIVEL CENTRAL PERIODO 07 DE OCTUBRE 2024/ 06 OCTUBRE 2025PAGO SERVICIO BASE REDES CASA + NIVEL CENTRAL PERIODO 07 DE OCTUBRE 2024/ 06 OCTUBRE 2025 UF 14.681,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 14.681,9000 UF 14.681,9000
Total Neto UF 14.681,9000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 2.789,5610
TOTAL OC UF 17.471,4610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.