Orden de Compra. Nº4127-609-CM20 "TIC. SERVICIO DE APOYO PARA EL CONTROL DE ESTADO DE PROYECTOS, APOYO EN LA GESTIÓN Y MARCO NORMATIVO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO TIC"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4127-609-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2020
Nombre de la Orden de Compra TIC. SERVICIO DE APOYO PARA EL CONTROL DE ESTADO DE PROYECTOS, APOYO EN LA GESTIÓN Y MARCO NORMATIVO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO TIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1006
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WILDNET GROUP SpA
Razón Social WILDNET GROUP SPA
R.U.T. 76.516.339-0
Sucursal WILDNET GROUP SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231506
2239-3-LP15
Software de cadena de suministro y logística de pl1 (1247484 )PROYECTO - 1273499(1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 1(2) ; SERVICIO POR UF 10(7) ; SERVICIO POR UF 100(5) ; SERVICIO POR UF 1.000(1) UF 1.572,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.572,0000 UF 1.572,0000
Total Neto UF 1.572,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 1.572,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.