Orden de Compra. Nº4127-691-CM20 "GABRED. Stock Bodega Adquisición materiales de escritorio "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4127-691-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2020
Nombre de la Orden de Compra GABRED. Stock Bodega Adquisición materiales de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1201
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 34368
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
2239-4-LP14
Tijeras8 (1535254 )TIJERAS BIG BOSS 17 CM UNIDAD 1537133(1535254) TIJERAS BIG BOSS 17 CM UNIDAD; Código: 1142532032; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.632 $ 4.632
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1172720 )CLIPS ISOFIT METAL 28MM DISPLAY DE 100 UNIDADES 10 DISPLAYS 1198784(1172720) CLIPS ISOFIT METAL 28MM DISPLAY DE 100 UNIDADES 10 DISPLAYS; Código: 1143232403; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.440 $ 59.440
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras30 (1007681 )CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681(1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: 1142336026; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
44121705
2239-4-LP14
Portaminas40 (1006834 )PORTAMINA PENTEL 0.7 MM P207 CONO METÁLICO UNIDAD 1024834(1006834) PORTAMINA PENTEL 0.7 MM P207 CONO METÁLICO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.640 $ 102.640
46111502
2239-4-LP14
Minas20 (1006351 )MINAS KREARTE TUBO 0.5MM HB UNIDAD 1024351(1006351) MINAS KREARTE TUBO 0.5MM HB UNIDAD; Código: 8122731400; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920
44121705
2239-4-LP14
Portaminas20 (1511952 )PORTAMINA COMPACTOR 0.5 HB NEGRO UNIDAD 1513953(1511952) PORTAMINA COMPACTOR 0.5 HB NEGRO UNIDAD; Código: 8113837225; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
Total Neto $ 183.082
Descuento $ 2.197
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.368
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 215.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.