Orden de Compra. Nº4127-734-SE23 "[DIGERA] REGULARIZA APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA Y TRATO DIRECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA (SIGTE) "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4127-734-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra [DIGERA] REGULARIZA APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA Y TRATO DIRECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA (SIGTE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1132
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 807,64363354
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIG
Razón Social GLOBAL INNOVATION GROUP SPA
R.U.T. 76.423.763-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GIG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101507
Asesorías Informáticas1Unidad no definidaAutoriza pago noviembre 2022 - junio 2023  UF 2.833,84 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.833,8400 UF 2.833,8400
80101507
Asesorías Informáticas1Unidad no definidaAutoriza contratación directa 4 meses contados desde el 01 de julio de 2023.  UF 1.416,92 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.416,9160 UF 1.416,9160
Total Neto UF 4.250,7560
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 807,6436
TOTAL OC UF 5.058,3996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.