Orden de Compra. Nº4127-84-SE14 "Subsecretaría de Redes Asistenciales - provisión e"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Redes Asistenciales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4127-84-SE14
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 24-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Subsecretaría de Redes Asistenciales - provisión e
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales
Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 46141,31
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Solcontrol Polarizado ltda
Razón Social SOLCONTROL POLARIZADO LIMITADA
R.U.T. 76.181.620-9
Sucursal Solcontrol Polarizado ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181522
Cubiertas de seguridad1Unidad no definida   $ 242.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.849 $ 242.849
Total Neto $ 242.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.141
TOTAL OC $ 288.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.