Orden de Compra. Nº4127-938-SE23 "[DIVIN] REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE "SOFTWARE PROACTIVEOFFICE; SISTEMA GESTIÓN DE PROYERCTOS ENTERPRISE (1 ENERO A 30 JUNIO 2023)"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4127-938-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra [DIVIN] REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE "SOFTWARE PROACTIVEOFFICE; SISTEMA GESTIÓN DE PROYERCTOS ENTERPRISE (1 ENERO A 30 JUNIO 2023)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1387
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 50,92
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ProactiveOffice.com
Razón Social PROACTIVEOFFICE SPA
R.U.T. 76.005.173-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ProactiveOffice.com
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231604
Programas de análisis financiero1Unidad no definidaGestión de Proyectos Enterprise, sistema que permite la carga y manejo de información a nivel de Proyectos, referidos a proyectos de inversión, infraestructura en salud, siendo una plataforma que facilita la gestión de los mismo permitiendo el seguimiento y monitoreo de proyectos en sus diferentes fases   UF 268,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 268,0000 UF 268,0000
Total Neto UF 268,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 50,9200
TOTAL OC UF 318,9200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.