Orden de Compra. Nº4130-101-CM19 "22.04.007 "Materiales y Utiles de Aseo""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4130-101-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 22.04.007 "Materiales y Utiles de Aseo"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 25128
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general24 (1028563 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF GATILLO VIDRIO 500 CC 1048853(1028563) LIMPIADOR MULTIUSO CIF GATILLO VIDRIO 500 CC; Código: 82123; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.392 $ 46.392
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general33 (1353450 )LIMPIADOR MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE AROMA LAVANDA 900 ML 1379762(1353450) LIMPIADOR MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE AROMA LAVANDA 900 ML ; Código: 84992LV; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.855 $ 30.855
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general24 (1336104 )LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA 450 CC (620 GR) MR MUSCULO CITRUS UNIDAD 1362282(1336104) LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA 450 CC (620 GR) MR MUSCULO CITRUS UNIDAD; Código: 86505CI; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.168 $ 30.168
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general27 (1353449 )LIMPIADOR MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE AROMA PRIMAVERA 900 ML 1379761(1353449) LIMPIADOR MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE AROMA PRIMAVERA 900 ML ; Código: 84992PR; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.840 $ 24.840
Total Neto $ 132.255
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.128
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 157.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.