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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4130-11083-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE COMPUTACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3415-57-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE |
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Razón Social |
Academia de Guerra del Ejército
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R.U.T. |
61.101.020-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela LLanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Academia de Guerra del Ejército
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R.U.T. |
61.101.020-6 |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela LLanos Nº 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
38446,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela LLanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ABADIA |
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Razón Social |
ABADIA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.189.400-7 |
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Sucursal |
ABADIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| HP 21 | 3 | Cartucho | | Cartuchos de tinta |
$ 7.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.040
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$ 23.040
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| HP 15 | 1 | Cartucho | | Cartuchos de tinta |
$ 13.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.190
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$ 13.190
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| TONER HP 12A | 5 | Unidad | | Tóner |
$ 33.224,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.120
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$ 166.120
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Total Neto
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$ 202.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.446
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$ 240.796
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.