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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4130-142-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
31-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. e inst. de elemt. publicitarios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
En conformidad a la revista efectuada por la DIVEDUC, se dispone la cancelación de la presente orden de compra |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.020-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela LLanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.020-6 |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela LLanos Nº 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
19646 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela LLanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PLOTEOS AGUSER |
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Razón Social |
PLOTEOS PLANOS E IMAGENES AGUSER LIMITADA
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R.U.T. |
76.107.111-4 |
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Sucursal |
PLOTEOS AGUSER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201611
| Adhesivos de láminas | 1 | Unidad no definida | Adquisición e instalación de Dusted empavonados y troquelados | Adquisición e instalación de Dusted empavonados y troquelados |
$ 103.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.400
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$ 103.400
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Total Neto
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$ 103.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.646
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$ 123.046
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.