|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4130-221-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4130-40-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4130-40-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE |
|
Razón Social |
Academia de Guerra del Ejército
|
|
R.U.T. |
61.101.020-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela LLanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Academia de Guerra del Ejército
|
|
R.U.T. |
61.101.020-6 |
|
Dirección de Facturación |
Valenzuela LLanos Nº 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
0,19 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela LLanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Doña Paula |
|
Razón Social |
PAULA ANDREA JEREZ JIMENEZ
|
|
R.U.T. |
11.841.866-2 |
|
Sucursal |
Doña Paula |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | Servicio de atención de cafetería para la Academia de Guerra | |
$ 1,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1
|
$ 1
|
|
|
Total Neto
|
$ 1
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 1
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.