Orden de Compra. Nº4130-314-SE12 "Materiales para mant. y rep. "
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4130-314-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mant. y rep.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4130-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE
Razón Social Academia de Guerra del Ejército
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra del Ejército
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 18113,916
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas1Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA TINETA ESMALTE AL AGUA $ 52.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.521 $ 52.521
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLOS CHIPORRORODILOS CHIPORRO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaGALON PASTA MUROGALON PASTA MURO $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
31201515
Cintas de papel3Unidad no definidaROLLOS CINTA TESSAROLLOS CINTA TESSA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
39111521
Plafones2Unidad no definidaFOCOS SENSOR 500 WFOCOS SENSOR 500 W $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126
Total Neto $ 95.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.114
TOTAL OC $ 113.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.