Orden de Compra. Nº4130-321-SE09 "REPARACIÓN SILLAS DE LA CAFETERIA CEOTAC"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4130-321-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SILLAS DE LA CAFETERIA CEOTAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE
Razón Social Academia de Guerra del Ejército
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra del Ejército
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 16929
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Malenert
Razón Social MARIA ELENA FREDES TOLEDO
R.U.T. 4.932.212-7
Sucursal Malenert
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Sillas11Unidad no definidaREPARACIÓN SILLAS DE LA CAFETERÍA CEOTAC.REPARACIÓN SILLAS DE LA CAFETERÍA CEOTAC. $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100
Total Neto $ 89.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.929
TOTAL OC $ 106.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.