Orden de Compra. Nº4130-41-AG23 "22.04.001 " Materiales de oficina" Docencia"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4130-41-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2023
Nombre de la Orden de Compra 22.04.001 " Materiales de oficina" Docencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7110 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 17736,12
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar4UnidadSOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES O SIMILAR   $ 5.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.188 $ 20.188
60121518
Lápices de grafito100UnidadLAPIZ GRAFITO PROARTE HEXAGONAL HB N°2 UNIDAD O SIMILAR.  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
60121535
Goma de borrar100UnidadGOMA DE BORRAR PLÁSTICO PROARTE PEQUEÑA UNIDAD O SIMILAR   $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA FABER 032 AZUL O SIMILAR  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44122010
Divisores20UnidadSEPARADOR OFICIO 6 DIVISIONES BLANCO  $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
44122106
Chinches y tachuelas66UnidadPUSH PINS COLORES CAJA 50 UNIDADES  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540 $ 12.540
31201512
Cinta Transparente25UnidadCINTA ADHESIVA CRISTAL 18X20MT  $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
Total Neto $ 93.348
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.736
TOTAL OC $ 111.084


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.068.454-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.