Orden de Compra. Nº4130-44-AG23 "22.01.001 Alimentos y Bebidas y 22.04.014 Productos Elaborados de cuero, caucho y plástico. "Educación Fisica""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4130-44-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2023
Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 Alimentos y Bebidas y 22.04.014 Productos Elaborados de cuero, caucho y plástico. "Educación Fisica"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7110 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 57902,5
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodolfo Parada
Razón Social RODOLFO LUIS PARADA VILLAGRA
R.U.T. 8.341.199-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rodolfo Parada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos400UnidadFRUGELES  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1250UnidadVASOS PLÁSTICOS DESECHABLES 10 OZ  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
50221202
Cereales en barra500UnidadBARRAS DE CEREAL DE 18GRS.  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.500 $ 75.500
50202301
Agua35UnidadAGUA SIN GAS 600CC  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.110
50202309
Bebida energética o deportiva20UnidadBEBIDA ISOTÓNICA 750CC  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
50202305
Jugo en polvo3UnidadBEBIDA ISOTÓNICA ( EN POLVO) TIPO GATORADE O SIMILAR 2.16KG (RINDE 34LTS)  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.236
50101634
Fruta fresca16kilogramoNARANJAS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
50101634
Fruta fresca19kilogramoPLATANO  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.344 $ 22.344
Total Neto $ 304.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.902
TOTAL OC $ 362.652


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.639.495-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.778.362-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 8.341.199-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.783.426-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.111.944-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.