Orden de Compra. Nº4130-49-AG23 "22.04.010 "Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles", Docencia."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4130-49-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 "Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles", Docencia.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7110 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 154094,56
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO JAQUE
Razón Social Punto Jaque Spa.
R.U.T. 76.446.924-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTO JAQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas32UnidadBROCHA 3"  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.440 $ 45.440
31201503
Cintas adhesivas de protección40UnidadCINTA DE ENMASCARAR 48MMX40M  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.520 $ 63.520
31211909
Bandejas de pintura16UnidadBANDEJA DE PINTURA PARA RODILLO  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.472 $ 33.472
31211906
Rodillos de pintar24UnidadRODILLO DE CHIPORRO 5X18CM  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.632 $ 100.632
24121802
Latas de pintura o barniz4UnidadBARNIZ MARINO BRILLANTE 1GL.  $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.832 $ 63.832
31211501
Pinturas al esmalte8UnidadTINETA DE PINTURA BLANCO HUESO (ESMALTE AL AGUA)  $ 63.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.128 $ 504.128
Total Neto $ 811.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.095
TOTAL OC $ 965.119


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.629.294-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.674.121-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.057.086-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.112.942-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.706.623-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.446.924-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.523.143-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.837.731-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.588.840-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.451.570-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.