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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4130-7-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Víveres y bebidas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4130-2-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.020-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela LLanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.020-6 |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela LLanos Nº 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
17428,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela LLanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO LA VERBENA |
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Razón Social |
ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
84.261.700-6 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO LA VERBENA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202309
| Bebida energética o deportiva | 112 | Unidad no definida | Powerades | Powerades |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.968
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$ 79.968
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50161511
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 56 | Unidad no definida | barra de chocolate | barra de chocolate |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.760
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$ 11.760
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Total Neto
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$ 91.728
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.428
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$ 109.156
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.