Orden de Compra. Nº4130-84-SE09 "CANCELACIÓN DE CONTRATO"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4130-84-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2009
Nombre de la Orden de Compra CANCELACIÓN DE CONTRATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE
Razón Social Academia de Guerra del Ejército
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra del Ejército
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 71848,5
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO DANIEL GAMBI ARRIAGADA
Razón Social FRANCISCO DANIEL GAMBI ARRIGADA
R.U.T. 5.208.594-2
Sucursal FRANCISCO DANIEL GAMBI ARRIAGADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121701
Mantenimiento de alarmas1Unidad no definidaMANTENCION DE ALARMAS SEGUN CONTRATOMANTENCION DE ALARMAS $ 378.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150
Total Neto $ 378.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.848
TOTAL OC $ 449.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.