Orden de Compra. Nº4132-152-AG26 "ADQUISICION DE DETERGENTE compra ágil: 4132-80-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4132-152-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DETERGENTE compra ágil: 4132-80-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Grupo Ancud
Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación PREDIO BELLAVISTA S/N
Comuna Ancud
Impuesto 162450
Dirección de Envío de la Factura PREDIO BELLAVISTA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2026
TítuloDescripción
ADQUISICION DE DETERGENTELOS PRODUCTOS DEBERN SER ENVIADOS A LA DIRECCION ESTIPULADA EN LA PRESENTE COMPRA, Y RECEPCIONADOS CONFORMES EN CANTO A CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIO.
EN CUANTO AL PLAZO ESTE DEBE SER RESPETADO EN LOS DIAS OFRECIDOS POR EL PROVEEDOR , ASI EVITAR MULTAS ASOCIADAS A LA PRESENTE COMPRA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Petersen
Razón Social EMPRESAS PETERSEN Y CIA SPA
R.U.T. 76.168.837-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Petersen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes300UnidadDETERGENTE DE FOMATO DE 3 LITROS , PUEDE SER PARA DISOLVER O YA DISUELTO  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000
Total Neto $ 855.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.450
TOTAL OC $ 1.017.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.