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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4132-152-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE DETERGENTE compra ágil: 4132-80-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Facturación |
PREDIO BELLAVISTA S/N |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
162450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PREDIO BELLAVISTA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2026 |
| ADQUISICION DE DETERGENTE | LOS PRODUCTOS DEBERN SER ENVIADOS A LA DIRECCION ESTIPULADA EN LA PRESENTE COMPRA, Y RECEPCIONADOS CONFORMES EN CANTO A CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIO. EN CUANTO AL PLAZO ESTE DEBE SER RESPETADO EN LOS DIAS OFRECIDOS POR EL PROVEEDOR , ASI EVITAR MULTAS ASOCIADAS A LA PRESENTE COMPRA. |
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Proveedor |
Empresas Petersen |
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Razón Social |
EMPRESAS PETERSEN Y CIA SPA
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R.U.T. |
76.168.837-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Empresas Petersen |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 300 | Unidad | DETERGENTE DE FOMATO DE 3 LITROS , PUEDE SER PARA DISOLVER O YA DISUELTO | |
$ 2.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 855.000
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$ 855.000
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Total Neto
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$ 855.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 162.450
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$ 1.017.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.