|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4132-41-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-04-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TERMINO CONSTRUCCIÓN SALA DE PROFESORES Y OFICINAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
|
|
R.U.T. |
61.979.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
Miramar Nro. 1500 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
589000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Miramar Nro. 1500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁ EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS "GRUPO ANCUD", UBICADA EN EL PREDIO BELLAVISTA S/N., ANCUD. |
|
|
Proveedor |
Deterval |
|
Razón Social |
MARIA GLORIA ULLOA INOSTROZA
|
|
R.U.T. |
9.737.039-7 |
|
Sucursal |
Deterval |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131502
| Construcción de casas | 1 | Unidad no definida | | |
$ 3.100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.100.000
|
$ 3.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 589.000
|
|
$ 3.689.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.