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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4132-8-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4132-1-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4132-1-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Miramar Nro. 1500 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
42067,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miramar Nro. 1500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora y Librería Heros |
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Razón Social |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.421.770-5 |
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Sucursal |
Distribuidora y Librería Heros |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201515
| Cintas de papel | 4 | Unidad no definida | | |
$ 1.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.440
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$ 5.440
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44122011
| Carpetas para archivos | 30 | Unidad no definida | | |
$ 2.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.700
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$ 65.700
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44122001
| Archivadores de fichas | 15 | Unidad no definida | | |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.350
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$ 22.350
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44103105
| Cartuchos de tinta | 8 | Unidad no definida | | |
$ 7.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.920
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$ 63.920
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14111509
| Artículos de papelería | 20 | Unidad | La presente licitación Pública arrojará como resultado un contrato de suministro por 12 meses de articulos de escritorio, conforme referencias de productos señalados en archivo adjunto. | |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.000
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$ 64.000
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Total Neto
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$ 221.410
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.068
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$ 263.478
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.