Orden de Compra. Nº4132-8-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4132-1-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4132-8-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4132-1-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4132-1-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Formación Ancud
Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra Miramar Nro. 1500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación Miramar Nro. 1500
Comuna Puerto Montt
Impuesto 42067,9
Dirección de Envío de la Factura Miramar Nro. 1500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora y Librería Heros
Razón Social SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 76.421.770-5
Sucursal Distribuidora y Librería Heros
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel4Unidad no definida   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
44122011
Carpetas para archivos30Unidad no definida   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700
44122001
Archivadores de fichas15Unidad no definida   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350
44103105
Cartuchos de tinta8Unidad no definida   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.920 $ 63.920
14111509
Artículos de papelería20UnidadLa presente licitación Pública arrojará como resultado un contrato de suministro por 12 meses de articulos de escritorio, conforme referencias de productos señalados en archivo adjunto.  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 221.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.068
TOTAL OC $ 263.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.