Orden de Compra. Nº4132-90-AG25 "CERAMICA BAÑO ENFERMERIA : 4132-56-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4132-90-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CERAMICA BAÑO ENFERMERIA : 4132-56-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Ancud
Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación Miramar Nro. 1500
Comuna Puerto Montt
Impuesto 27960,02
Dirección de Envío de la Factura Miramar Nro. 1500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2025
TítuloDescripción
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNLOS MATERIALES DEBEN SER ENVIADOS A LA DIRECCIÓN SEÑALADA Y EN EL PLAZO OFRECIDO EN LA POSTULACIÓN, ASIMISMO  ENVIAR LOS MATERIALES CONFORMES, EN CUANTO A CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos andres
Razón Social CONSTRUCTORA CARLOS ANDRES SALAZAR MUNOZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.346.029-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carlos andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161716
Separadores de azulejos2BolsaSEPARADORES DE CERAMICA 2MM  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
31201601
Adhesivos químicos3UnidadADHESIVO CERAMICO PASTA 25 KG   $ 21.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.204 $ 63.204
31201601
Adhesivos químicos2SacoADHESIVO CERAMICO POLVO 25 KG  $ 2.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.768 $ 5.768
30111601
Cemento3SacoCEMENTO 25 KG  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.362
31371203
Concreto refractario de poco cemento2SacoFRAGUE IMPERMEABLE DE 5 KG  $ 4.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.462 $ 8.462
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica3CajaCERAMICA PARA BAÑO ANTIDESLISANTE GRIS  $ 16.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.798 $ 48.798
Total Neto $ 147.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.960
TOTAL OC $ 175.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.