Orden de Compra. Nº4134-101-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4134-29-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-101-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4134-29-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 14757,72731
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sara jovana
Razón Social SARA JOVANA MUÑOZ VERGARA
R.U.T. 15.144.167-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sara jovana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral10BotellaAGUA MINERAL VITAL CON GAS 1.6 LTS.  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
50202304
Jugos y néctar envasados25BotellaNECTAR WATTS SURTIDAS 1.5 LTS.  $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.075 $ 35.084
50202310
Agua mineral25BotellaCACHANTUN MAS SURTIDAS 1.6 LTS  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.202
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2PackVASO DESECHABLE VACAN 10 OZ X 50 UNID  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
50202304
Jugos y néctar envasados5PackSIXPACK ANDINA DEL VALLE SURTIDOS 200 ML.  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
Total Neto $ 77.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.758
TOTAL OC $ 92.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.