Orden de Compra. Nº4134-1122-MC18 "ARTÍCULOS PARA PINTAR"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-1122-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PARA PINTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 28627,72902
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DIMAC LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ALFONSO DE LA TORRE E
R.U.T. 89.161.000-9
Sucursal FERRETERIA DIMAC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidad no definida Galón alto tráfico color amarillo $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31211906
Rodillos de pintar7Unidad no definida Rodillos chiporro sintético 30 cm. $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.061 $ 47.059
53102102
Overol y sobretodo para hombre6Unidad no definida Overoles, tallas: 3 L y 3 XL $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.284 $ 34.286
31211909
Bandejas de pintura6Unidad no definida Bandejas para rodillos de 30 cm. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.166 $ 20.168
31211904
Brochas3Unidad no definida Brochas de 4" $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083 $ 10.084
31211903
Equipo para protección1Caja Mascarillas desechables 50 unidades $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario1Caja Cubrecalzado desechable 50 pares $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
46181504
Guantes protectores1Caja Guantes desechable 50 pares $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
Total Neto $ 150.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.628
TOTAL OC $ 179.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.