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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4134-1122-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES DESDE 4134-69-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4134-69-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
633485,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-07-2024 |
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Proveedor |
FERRETERIA FRANCO |
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Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
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R.U.T. |
76.799.364-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA FRANCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 1 | Unidad | -5 PERFILES CUADRADOS 100 X 100 X 3 MM
-5 PERFILES RECTANGULARES 40 X 80 X 3 MM
-50 PERFILES CUADRADOS 50 X 50 X 2 MM
-10 PERFILES RECTANGULARES 40 X 80 X 2 MM
-10 PERFILES ÁNGULOS DOBLADOS 30 X 30 X 2 MM
-25 PERFILES RECTANGULARES 30 X 50 X 2 MM
-50 PLANCHAS DE ZINC 2 MTS
-50 PLANCHAS DE ZINC 2,50 X 0,35
-25 SOLDADURA 6011 1/8
-32 DISCO DE CORTE 4 ½”
-21 DISCO DE CORTE 9”
-750 CAJAS DE AUTOPERFORANTE 1 1/2"
-750 CAJAS DE AUTOPERFORANTE 3/4"
-20 METROS DE CABALLETES
-5 GALONES DE ANTICORROSIVO NEGRO
-10 GALONES DE ESMALTE SINTETICO, COLOR AMARILLO REY
-26 LITROS DILUYENTE
-10 BROCHAS DE 2"
-10 RODILLOS DE 12 CM DE ESPONJA
-21 TABLAS DE TAPA 1” X 4” X 3,20 MTS.
-60 SACOS DE CEMENTO DE 25 KG
| MATERIALES CON PUESTA A PISO EN BODEGA MUNICIPAL
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
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$ 3.334.133,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.334.133
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$ 3.334.133
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Total Neto
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$ 3.334.133
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 633.485
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$ 3.967.618
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.