Orden de Compra. Nº4134-1315-SE24 "COMPRA DE MATERIALES, IMPLEMENTACIÓN DE TALLER"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-1315-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES, IMPLEMENTACIÓN DE TALLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 20029,83135
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro Antonio
Razón Social FERRETERIA FUNES SPA
R.U.T. 77.017.096-6
Estado de habilidad clock PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alejandro Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidaLIJA DE MADERA DE 80 LIJA DE MADERA DE 80 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidaLIJA DE MADERA DE 100 LIJA DE MADERA DE 100 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
27111508
Sierras5Unidad no definidaHOJAS DE SIERRA FIERRO BAHCOHOJAS DE SIERRA FIERRO BAHCO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303
31201601
Adhesivos químicos5Unidad no definidaPOXIPOLPOXIPOL $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.645 $ 17.647
27111902
Limas5Unidad no definidaLIMA PLANA WASA BAHCOLIMA PLANA WASA BAHCO $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.915 $ 39.916
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidaLIJA DE MADERA DE 200 LIJA DE MADERA DE 200 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
27111902
Limas5Unidad no definidaESCOFINA PLANA 8" FERRETOOLSESCOFINA PLANA 8" FERRETOOLS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.983
27111508
Sierras5Unidad no definidaMARCO SIERRA 12" TOLMATMARCO SIERRA 12" TOLMAT $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.965 $ 20.966
Total Neto $ 105.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.030
TOTAL OC $ 125.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.