Orden de Compra. Nº4134-1359-AG23 "COMPRA DE PINTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-1359-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-304-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 254600
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL YUGO
Razón Social AMÉRICO MARCELO ZAMORANO DUQUE
R.U.T. 4.902.666-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL YUGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte20GalónHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00GALONES DE ESMALTE SINTETICO AMARILLO SOQUINA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
31211501
Pinturas al esmalte5GalónHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00GALONES DE ESMALTE SINTETICO VERDE TREBOL SOQUINA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
31211904
Brochas10UnidadHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00BROCHAS DE 3” $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211906
Rodillos de pintar10UnidadHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00RODILLOS DE CHIPORRO DE 12 CM $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00DILUYENTE SINTETICO X 1 LTO. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211502
Pinturas de base acuosa8TinetaHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00TINETAS ESMALTE AL AGUA AMARILLO X 5 GLNS. SOQUINA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 1.340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.600
TOTAL OC $ 1.594.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.328.259-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.558.266-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.022.139-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 4.902.666-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.732.396-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.