Orden de Compra. Nº4134-1364-SE24 "REPUESTOS PARA CAMIÓN LIMPIAFOSAS DESDE 4134-82-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-1364-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA CAMIÓN LIMPIAFOSAS DESDE 4134-82-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4134-82-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 878161
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PARTSOUQ CHILE SPA
Razón Social PARTSOUQ CHILE SPA
R.U.T. 77.701.932-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PARTSOUQ CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua1Unidad-6 LLAVES DE PASO VÁLVULA BOLA DE 3” -6 LLAVES DE PASO VÁLVULA BOLA DE 4” -6 ACOPLES RÁPIDOS DE 3” -6 ACOPLES RÁPIDOS DE 4” -10 ABRAZADERAS METÁLICAS DE 3” -10 ABRAZADERAS METÁLICAS DE 4” -120 METROS LINEALES DE MANGUERA ESPIRALADA AMARILLA DE DESCARGA DE 3” -40 METROS LINEALES DE MANGUERA ESPIRALADA AMARILLA DE DESCARGA DE 4” -2 TIRAS DE PVC HIDRÁULICO PN10 DE 75 MM -20 ABRAZADERAS DE PRESIÓN CR DE 3” -20 ABRAZADERAS DE PRESIÓN CR DE 4” MATERIAL DEBE SER DESCARGADO DENTRO DE BODEGA MUNICIPAL. RECEPCIÓN EN HORARIOS: MAÑANA 09:00 HRS. A 13:00 HRS. Y TARDE DE 14:00 HRS. A 16:30 HRS. $ 4.621.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.900 $ 4.621.900
Total Neto $ 4.621.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 878.161
TOTAL OC $ 5.500.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.