Orden de Compra. Nº4134-1421-SE24 "COMPRA DE PINTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-1421-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-184 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 33050,405798285
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social COMERCIAL FERRETERA SAN FRANCISCO LIMITADA
R.U.T. 77.067.785-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaGalón de pintura esmalte sintético color verdeEsmalte sintético tricolor verde bosque gl $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaGalón de pintura esmalte sintético color negroEsmalte sintético tricolor negro gl $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Unidad no definidaBotella de diluyente sinteticoDiluyente sintético 1 lt dideval $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705
47131814
Limpiadores o pulidores de metal1Unidad no definidaLimpiador BrassoBrasso $ 7.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.984 $ 7.984
Total Neto $ 173.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.050
TOTAL OC $ 207.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.