Orden de Compra. Nº4134-152-SE10 "ADQUISICIÓN DE CINC PARA EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-152-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CINC PARA EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 8075000
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INPROHOUSE
Razón Social METAÑURGICA SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ MORALES
R.U.T. 76.787.340-9
Sucursal INPROHOUSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc5000Plancha PLANCHA ZINCALUM 3.5 X 1.0 X 0.35 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500.000 $ 42.500.000
Total Neto $ 42.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.075.000
TOTAL OC $ 50.575.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.