Orden de Compra. Nº4134-157-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-73-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-157-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-73-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4134-73-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 1651860
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EASY S.A. - Linares
Razón Social EASY S.A.
R.U.T. 96.671.750-5
Sucursal EASY S.A. - Linares
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc3000Planchazinc acanalado 0,30 de 2,5 mts  $ 2.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.694.000 $ 8.694.000
Total Neto $ 8.694.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.651.860
TOTAL OC $ 10.345.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.