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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4134-1782-TD24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4134-39-FTD24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
170775,67226889 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-12-2024 |
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Proveedor |
Pamela Ester |
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Razón Social |
PAMELA ESTER HEVIA DONOSO
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R.U.T. |
15.787.360-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pamela Ester |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | 70 SANDWICH DE CARNE
70 SANDWICH DE POLLO
140 JUGOS INDIVIDUAL 200CC
70 AGUA MINERAL 500CC
140 VASOS CON FRUTA PICADA | COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA CIERRE CONVOCATORIA 2024 DEL PROGRAMA OLN, A EFECTUARSE EL DÍA SABADO 28 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN EL ESTADIO DE VILLA PRAT. |
$ 898.819,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 898.819
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$ 898.819
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Total Neto
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$ 898.819
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.776
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$ 1.069.595
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.