Orden de Compra. Nº4134-196-AG26 "COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-196-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 22055,2
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISUR LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA
R.U.T. 76.114.018-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1CajaHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00CAJA 12 UNIDADES, PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS ARTEL $ 4.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.668 $ 4.668
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10UnidadHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00TEMPERA 250 ML COLORES VARIOS ARTEL $ 1.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.790 $ 12.790
31211705
Barniza de laca4UnidadHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00BARNIZ CRISTAL 35% 80ML ARTEL $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.640
31211507
Pinturas en aerosol10UnidadHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00PINTURA SPRAY 400 CC REX, COLORES $ 4.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.990 $ 47.990
11151701
Hilo de lana20OvilloHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00MADEJA DE LANA 50 GRS COLORES $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
60121150
Papel Crepé15PliegoHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00PAPEL CREPE 50X200 COLORES ART&CRAFT $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.835 $ 2.835
44122002
Protectores de hojas5PaqueteHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00PACK 10 FUNDAS T/OFICIO TRANS FULTON $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795 $ 1.795
60121148
Papel lustre5PaqueteHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00PAPEL LUSTRE 16X16 24 HJS ART&CRAFT $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
53141619
Imanes1PaqueteHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:0013 SET DE 8 IMANES REDONDO 15 MM NP * M34 (104 UNID) $ 9.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.087 $ 9.087
14121812
Papel fotográfico5PaqueteHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00PAPEL FOTO GLOSSY ADH A4 200 GRS LAVORO $ 1.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.445 $ 9.445
Total Neto $ 116.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.055
TOTAL OC $ 138.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.