Orden de Compra. Nº
4134-196-AG26
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COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4134-196-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
22055,2
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISUR LTDA.
Razón Social
DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA
R.U.T.
76.114.018-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Caja
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
CAJA 12 UNIDADES, PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS ARTEL
$ 4.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.668
$ 4.668
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
10
Unidad
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
TEMPERA 250 ML COLORES VARIOS ARTEL
$ 1.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.790
$ 12.790
31211705
Barniza de laca
4
Unidad
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
BARNIZ CRISTAL 35% 80ML ARTEL
$ 2.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.640
$ 10.640
31211507
Pinturas en aerosol
10
Unidad
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
PINTURA SPRAY 400 CC REX, COLORES
$ 4.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.990
$ 47.990
11151701
Hilo de lana
20
Ovillo
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
MADEJA DE LANA 50 GRS COLORES
$ 699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.980
$ 13.980
60121150
Papel Crepé
15
Pliego
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
PAPEL CREPE 50X200 COLORES ART&CRAFT
$ 189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.835
$ 2.835
44122002
Protectores de hojas
5
Paquete
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
PACK 10 FUNDAS T/OFICIO TRANS FULTON
$ 359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.795
$ 1.795
60121148
Papel lustre
5
Paquete
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
PAPEL LUSTRE 16X16 24 HJS ART&CRAFT
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
53141619
Imanes
1
Paquete
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
13 SET DE 8 IMANES REDONDO 15 MM NP * M34 (104 UNID)
$ 9.087,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.087
$ 9.087
14121812
Papel fotográfico
5
Paquete
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
PAPEL FOTO GLOSSY ADH A4 200 GRS LAVORO
$ 1.889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.445
$ 9.445
Total Neto
$ 116.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.055
TOTAL OC
$ 138.135
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.