Orden de Compra. Nº4134-239-SE17 "MATERIALES DE OFICINA, D.O.M."
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-239-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, D.O.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-31-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 11361,639
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar3Unidad no definida CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLS $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.087 $ 3.087
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definida LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL. $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección3Unidad no definida CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475 $ 2.475
44101707
Corcheteras3Unidad no definida CORCHETERA GRANDE BOSTITCH B-515 METALI $ 6.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.081 $ 18.081
44101716
Perforadoras3Unidad no definida PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO $ 4.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.815 $ 13.815
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva3Unidad no definida DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.513
44122103
Corchetes2Caja CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094 $ 1.094
44121506
Sobres estándar1Paquete SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UNIDADES $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
44121506
Sobres estándar50Sobre SOBRE SACO BLANCO CARTA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
Total Neto $ 59.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.362
TOTAL OC $ 71.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.