Orden de Compra. Nº
4134-239-SE17
"
MATERIALES DE OFICINA, D.O.M.
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4134-239-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA, D.O.M.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
666277-31-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
11361,639
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CURICO LIBROS
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T.
76.068.648-4
Sucursal
CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad no definida
CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLS
$ 1.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.087
$ 3.087
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.
$ 154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
3
Unidad no definida
CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.475
$ 2.475
44101707
Corcheteras
3
Unidad no definida
CORCHETERA GRANDE BOSTITCH B-515 METALI
$ 6.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.081
$ 18.081
44101716
Perforadoras
3
Unidad no definida
PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO
$ 4.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.815
$ 13.815
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
3
Unidad no definida
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.512
$ 4.513
44122103
Corchetes
2
Caja
CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS
$ 547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.094
$ 1.094
44121506
Sobres estándar
1
Paquete
SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UNIDADES
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.731
$ 2.731
44121506
Sobres estándar
50
Sobre
SOBRE SACO BLANCO CARTA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
Total Neto
$ 59.798
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.362
TOTAL OC
$ 71.160
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.