Orden de Compra. Nº4134-27-SE19 "MATERIALES PARA PORTÓN DE ESTADIO VILLA PRAT"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-27-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PORTÓN DE ESTADIO VILLA PRAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 85691,59258
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DIMAC LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ALFONSO DE LA TORRE E
R.U.T. 89.161.000-9
Sucursal FERRETERIA DIMAC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal1Unidad no definida DISCO DESBASTE 9" $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definida GALÓN ESMALTE SINTÉTICO AZUL PACÍFICO $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.849 $ 21.849
27111507
Cortadores de metal2Unidad no definida DISCOS DESBASTE 4 1/2 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas1Unidad no definida PERFIL 50 X 50 X 3 MM. $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.109 $ 23.109
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas5Unidad no definida PERFILES 50 X 50 X 2 MM. $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.830 $ 79.832
26121522
Alambre desnudo1Unidad no definida ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
27111507
Cortadores de metal10Unidad no definida DISCOS DE CORTE 4 1/2 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
27111507
Cortadores de metal3Unidad no definida DISCOS DE CORTE 9" $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas5Unidad no definida PL FIERRO NEGRO 1 X 3 MTS. X 2 MM. $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.090 $ 231.092
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas2Unidad no definida PERFILES 50 X 30 X 2 MM. $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
23171509
Soldadura5Unidad no definida KILOS SOLDADURA 6011 1/8 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
15121803
Antioxidantes1Unidad no definida GALÓN ANTIOXIDO NEGRO $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
Total Neto $ 451.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.692
TOTAL OC $ 536.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.