Orden de Compra. Nº
4134-27-SE19
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MATERIALES PARA PORTÓN DE ESTADIO VILLA PRAT
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Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4134-27-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA PORTÓN DE ESTADIO VILLA PRAT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
85691,59258
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA DIMAC LTDA
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ALFONSO DE LA TORRE E
R.U.T.
89.161.000-9
Sucursal
FERRETERIA DIMAC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111507
Cortadores de metal
1
Unidad no definida
DISCO DESBASTE 9"
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
GALÓN ESMALTE SINTÉTICO AZUL PACÍFICO
$ 21.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.849
$ 21.849
27111507
Cortadores de metal
2
Unidad no definida
DISCOS DESBASTE 4 1/2
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.025
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
1
Unidad no definida
PERFIL 50 X 50 X 3 MM.
$ 23.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.109
$ 23.109
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
5
Unidad no definida
PERFILES 50 X 50 X 2 MM.
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.830
$ 79.832
26121522
Alambre desnudo
1
Unidad no definida
ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.403
$ 8.403
27111507
Cortadores de metal
10
Unidad no definida
DISCOS DE CORTE 4 1/2
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.723
27111507
Cortadores de metal
3
Unidad no definida
DISCOS DE CORTE 9"
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.807
$ 6.807
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
5
Unidad no definida
PL FIERRO NEGRO 1 X 3 MTS. X 2 MM.
$ 46.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.090
$ 231.092
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
2
Unidad no definida
PERFILES 50 X 30 X 2 MM.
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.050
$ 26.050
23171509
Soldadura
5
Unidad no definida
KILOS SOLDADURA 6011 1/8
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.910
$ 18.908
15121803
Antioxidantes
1
Unidad no definida
GALÓN ANTIOXIDO NEGRO
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.487
$ 18.487
Total Neto
$ 451.008
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.692
TOTAL OC
$ 536.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.