Orden de Compra. Nº4134-290-SE16 "COMPRA DE ARTÍCULOS DE CELEBRACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-290-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTÍCULOS DE CELEBRACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-45-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 19319,30982
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111408
Ondas o cintas decorativas10PaquetePAQUETE CINTA DE PAPEL CREPE VERDE  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
60111408
Ondas o cintas decorativas10PaquetePAQUETE CINTA DE PAPEL CREPE FUCSIA  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
60141012
Juguetes inflables100Unidad no definidaGLOBOS VERDES  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
52151502
Platos desechables domésticos1000Unidad no definidaPLATOS DE TORTA DESECHABLE  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 54.622
48101901
Vajillas de servicio1000Unidad no definidaTENEDORES DESECHABLE  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 12.605
60141012
Juguetes inflables100Unidad no definidaGLOBOS FUCSIA  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
Total Neto $ 101.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.319
TOTAL OC $ 121.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.