Orden de Compra. Nº4134-31-SE21 "COMPRA DE CAJAS DE ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-31-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CAJAS DE ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 191292
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zaki Elías Said Yacoub
Razón Social ZAKI ELIAS SAID YACOUB
R.U.T. 6.412.681-4
Sucursal Zaki Elías Said Yacoub
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores60Unidad no definida GUANTE CONVENIENTE M VTX PRO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.080 $ 73.080
47121701
Bolsas de basura120Unidad no definida PQTE. BOLSA BASURA BASURING 50X70X10 UN. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.360 $ 48.360
47131803
Desinfectantes domésticos60Unidad no definida CLORO LIQUIDO CONCENTRADO IMPEKE O SIMILAR X 1 LTRS $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.820 $ 38.820
47131803
Desinfectantes domésticos60Unidad no definida DESINFEC. AMB. SPRAY IGENIX VIRGINIA TRADICIONAL JIRAFA 480 CM3 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.900 $ 105.900
53131628
Shampoo60Unidad no definida SHAMPOO FAMILAND O SIMILAR 750 ML $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
53131608
Jabones60Unidad no definida JABÓN BALLERINA O SIMILAR X 900 ML $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
53131502
Pasta de dientes60Unidad no definida PASTA DENTAL O SIMILAR 75 GRS, $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
47131810
Productos para lavar platos60Unidad no definida LAVALOZA VIRGINIA LIMÓN CITRUS 750ML $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520
24121503
Cajas para empaquetado60Unidad no definida CAJA CARTÓN 50X40X30 CMS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
14111704
Papel higiénico480Unidad no definida P. HIG. ELITE EXTRA BLANCO 1 HJ. 50 MTRS. X UNIDAD $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.120 $ 141.120
Total Neto $ 1.006.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.292
TOTAL OC $ 1.198.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.