Orden de Compra. Nº
4134-31-SE21
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COMPRA DE CAJAS DE ARTÍCULOS DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4134-31-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-01-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE CAJAS DE ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
191292
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Zaki Elías Said Yacoub
Razón Social
ZAKI ELIAS SAID YACOUB
R.U.T.
6.412.681-4
Sucursal
Zaki Elías Said Yacoub
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
60
Unidad no definida
GUANTE CONVENIENTE M VTX PRO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.080
$ 73.080
47121701
Bolsas de basura
120
Unidad no definida
PQTE. BOLSA BASURA BASURING 50X70X10 UN.
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.360
$ 48.360
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad no definida
CLORO LIQUIDO CONCENTRADO IMPEKE O SIMILAR X 1 LTRS
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.820
$ 38.820
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad no definida
DESINFEC. AMB. SPRAY IGENIX VIRGINIA TRADICIONAL JIRAFA 480 CM3
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.900
$ 105.900
53131628
Shampoo
60
Unidad no definida
SHAMPOO FAMILAND O SIMILAR 750 ML
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
53131608
Jabones
60
Unidad no definida
JABÓN BALLERINA O SIMILAR X 900 ML
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
53131502
Pasta de dientes
60
Unidad no definida
PASTA DENTAL O SIMILAR 75 GRS,
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
47131810
Productos para lavar platos
60
Unidad no definida
LAVALOZA VIRGINIA LIMÓN CITRUS 750ML
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.520
$ 65.520
24121503
Cajas para empaquetado
60
Unidad no definida
CAJA CARTÓN 50X40X30 CMS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
14111704
Papel higiénico
480
Unidad no definida
P. HIG. ELITE EXTRA BLANCO 1 HJ. 50 MTRS. X UNIDAD
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.120
$ 141.120
Total Neto
$ 1.006.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 191.292
TOTAL OC
$ 1.198.092
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.