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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4134-345-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA TRABAJOS EN VILLA PRAT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
160132 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-04-2019 |
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Proveedor |
Juan Armando |
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Razón Social |
FERRETERIA INSIGNE SPA
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R.U.T. |
76.383.275-9 |
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Sucursal |
Juan Armando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31231312
| Tubería de cemento | 3 | Unidad no definida | | Tubos de hormigón 0,60 x 1mt |
$ 18.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.700
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$ 56.700
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31231312
| Tubería de cemento | 2 | Unidad no definida | | Tapas de cámara redonda para tubo de 0,60 |
$ 6.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.600
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$ 13.600
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30111601
| Cemento | 5 | Unidad no definida | | Sacos de cemento |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.500
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$ 15.500
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31231313
| Tubería de plástico | 100 | Metro Lineal | | Tubos agrícolas de 250 cm |
$ 7.570,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 757.000
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$ 757.000
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Total Neto
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$ 842.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 160.132
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$ 1.002.932
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.