Orden de Compra. Nº4134-346-SE19 "COMPRA DE TUBOS DE HORMIGON"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-346-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TUBOS DE HORMIGON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 92719,05
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Isla Grande Ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA ISLA GRANDE LIMITADA
R.U.T. 76.188.420-4
Sucursal Comercializadora Isla Grande Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231312
Tubería de cemento2Unidad no definidaA nombre de Marta Rioses del sector de La CruzTUBO D-1000x1000 $ 37.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.110 $ 75.110
78121601
Servicios de flete1Unidad no definida FLETE SECTOR LA CRUZ $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31231312
Tubería de cemento2Unidad no definidaA nombre de Hector Castro del sector La IslaTUBO D-1000x1000 $ 37.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.110 $ 75.110
78121601
Servicios de flete1Unidad no definida FLETE SECTOR LA ISLA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31231312
Tubería de cemento5Unidad no definidaA nombre de Jeanette Iturriaga del sector de La PrimaveraTUBO D-1000x1000 $ 37.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.775 $ 187.775
78121601
Servicios de flete1Unidad no definida FLETE SECTOR VILLA PRIMAVERA - PETEROA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 487.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.719
TOTAL OC $ 580.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.