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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4134-395-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
277777,777777778 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jaime Edgardo |
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Razón Social |
Jaime Matus Melendez
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R.U.T. |
10.470.823-4 |
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Sucursal |
Jaime Edgardo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101601
| Publicidad en radio | 10 | Mes | | Servicio en apoyo comunicacional radial en frecuencia modulada 88.3 en el medio RADIO MONTINA, los días viernes, sábado y domingo en horario 08:30 a 12:00 hrs., desde marzo a diciembre del 2017 |
$ 125.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250.000
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$ 1.250.000
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82101601
| Publicidad en radio | 10 | Mes | | Servicio en apoyo comunicacional radial en frecuencia modulada 93.3 en el medio RADIO ESTACIÓN 1, de lunes a sábado en horario 05:00 a 08:00 hrs., desde marzo a diciembre del 2017 |
$ 125.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250.000
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$ 1.250.000
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Total Neto
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$ 2.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 277.778
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$ 2.777.778
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.