Orden de Compra. Nº4134-413-AG26 "COMPRA DE ARTÍCULOS PARA EMERGENCIA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-413-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTÍCULOS PARA EMERGENCIA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 24221,2
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEXUS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA NEXUS SPA
R.U.T. 78.183.239-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEXUS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24102203
Equipo o herramientas de sellado de sacos5UnidadHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:00AGUJAS PARA SACOS $ 1.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.590 $ 9.590
24121502
Sacos para empaquetado100UnidadHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:00SACOS DE POLIPROPILENO DE CAPACIDAD DE 20 KILOS, NUEVOS $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
24102203
Equipo o herramientas de sellado de sacos5UnidadHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:00ROLLOS DE CÁÑAMO PLÁSTICO DE 1 KILO $ 7.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.890 $ 36.890
Total Neto $ 127.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.221
TOTAL OC $ 151.701


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.282.938-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.016.237-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.