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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4134-413-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARTÍCULOS PARA EMERGENCIA MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
24221,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-06-2026 |
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Proveedor |
NEXUS SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA NEXUS SPA
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R.U.T. |
78.183.239-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NEXUS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24102203
| Equipo o herramientas de sellado de sacos | 5 | Unidad | HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 | AGUJAS PARA SACOS |
$ 1.918,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.590
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$ 9.590
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24121502
| Sacos para empaquetado | 100 | Unidad | HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 | SACOS DE POLIPROPILENO DE CAPACIDAD DE 20 KILOS, NUEVOS |
$ 810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.000
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$ 81.000
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24102203
| Equipo o herramientas de sellado de sacos | 5 | Unidad | HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 | ROLLOS DE CÁÑAMO PLÁSTICO DE 1 KILO |
$ 7.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.890
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$ 36.890
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Total Neto
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$ 127.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.221
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$ 151.701
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.